目 錄
第一部分:單位概況
一、單位主要職能
二、機構設置情況
第二部分:廣西壯族自治區(qū)招生考試院2025年單位預算情況說明
一、單位預算收支增減變化情況說明
二、單位預算收入總體情況說明
三、單位預算支出總體情況說明
四、政府性基金預算支出情況說明
五、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
七、機關運行經(jīng)費安排情況說明
八、政府采購預算安排情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預算績效目標情況說明
第三部分:名詞解釋
第四部分:廣西壯族自治區(qū)招生考試院2025年單位預算報表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十、自治區(qū)本級項目績效目標公開表
十一、自治區(qū)對下轉移支付項目績效目標公開表
第一部分:單位概況
一、主要職責
(一)貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)制定的各項教育考試招生法律法規(guī)和政策規(guī)定。
(二)承擔全區(qū)普通高校招生統(tǒng)一考試、成人高等學校招生全國統(tǒng)一考試、全國碩士研究生招生考試、高等教育自學考試、普通高中學業(yè)水平考試及有關教育考試的具體實施工作。
(三)承擔全區(qū)高等學校招生錄取相關事務性工作。
(四)承擔全區(qū)大學英語四六級考試、高等學校英語應用能力B級考試、中小學教師資格考試、高等學校教師資格理論考試及教學技能考試、中小學教師公開招聘基礎知識考試,以及教育部門開辦的其他社會考試和其他機構(單位)委托的各類考試。
(五)承擔全區(qū)自學考試開考專業(yè)及考試計劃、考生學籍管理、畢業(yè)證書審核頒發(fā)等相關事務性工作。指導社會助學活動。
(六)承擔全區(qū)教育考試的有關命題工作。開展全區(qū)教育考試科研、宣傳工作。負責全區(qū)教育考試技術服務工作。指導全區(qū)教育考試考點建設工作。
(七)負責有關教育考試違規(guī)行為的認定和處理,情節(jié)嚴重的報教育行政部門依法處罰。
(八)完成自治區(qū)教育廳交辦的其他任務。
二、機構設置情況
自治區(qū)招生考試院為自治區(qū)教育廳直屬的副廳級參照公務員法管理的事業(yè)單位,內(nèi)設辦公室、普通高校招生考試處、成人高校招生考試處、自學考試與社會考試處、高中學業(yè)水平考試處、教師資格和招聘考試處、命題與科研處、信息技術處、黨建工作處等9個辦事機構。自治區(qū)招生考試院為全額財政撥款的參照公務員法管理的事業(yè)單位,目前編制57名,實有人數(shù)55名,退休人員40名。
第二部分:廣西壯族自治區(qū)招生考試院2025年單位預算情況說明
一、單位預算收支增減變化情況說明
2025年我單位總收入28673.13萬元,總支出28673.13萬元(不含財政撥款上年未列支結轉收支數(shù))?偸杖同比減少836.46萬元,下降2.83%,收入預算減少的主要原因是部分考試人數(shù)減少,報名考試費收入減少?傊С同比減少836.46萬元,下降2.83%,支出預算減少的主要原因是部分考試費用及基地運維管理費用減少。收入包括:一般公共預算撥款、財政專戶管理資金、單位資金;支出包括:教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、單位預算收入總體情況說明
2025年我單位總收入28673.13萬元,同比減少836.46萬元,下降2.83%。收入預算減少的主要原因為:部分考試人數(shù)減少,報名考試費收入減少。
其中:一般公共預算收入6296.13萬元,占總預算收入的21.96%,同比增加2877.54萬元,增長84.17%,增加的主要原因是新增國家教育考試命題基地建設項目竣工結算款;財政專戶管理資金收入22367萬元,占總預算收入的78.01%,同比減少3693.99萬元,下降14.17%,減少的主要原因是部分考試人數(shù)減少,報名考試費收入減少;單位資金收入10萬元,占總預算收入的0.03%,同比增加0萬元,同比持平。
三、單位預算支出總體情況說明
2025年我單位總支出28673.13萬元,同比減少836.46萬元,下降2.83%。
(一)按支出功能分類科目劃分,共分四類,其中:
1.教育支出28250.69萬元,占支出總預算的98.53%,同比減少810.07萬元,下降2.79%。減少的主要原因是考試組織費用及基地運維管理費用減少。
2.社會保障和就業(yè)支出253.61萬元,占支出總預算0.89%,同比減少24.25萬元,下降8.73%。減少的主要原因是社保繳存基數(shù)減少,基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等支出相應減少。
3.衛(wèi)生健康支出64.4萬元,占支出總預算的0.22%,同比減少0.81萬元,下降1.24%。
4.住房保障支出104.43萬元,占支出總預算的0.36%,同比減少1.32萬元,下降1.25%。
(二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算
1.基本支出預算
2025年基本支出預算1449.13萬元,占總支出預算的5.05%,同比減少9.46萬元,下降0.65%。其中:
工資福利支出預算1165.32萬元,占基本支出預算80.42%;商品和服務支出預算180.33萬元,占基本支出預算12.44%;對個人和家庭的補助預算103.47萬元,占基本支出預算7.14%。
2.項目支出預算
2025年項目支出預算27224萬元,占本年總支出預算的94.95%,同比減少827萬元,下降2.95%,減少的主要原因是部分考試費用及基地運維管理費用減少。
四、政府性基金預算支出情況說明
我單位2025年無政府性基金預算。
五、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
我單位2025年無國有資本經(jīng)營預算。
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
我單位2025年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算3.92萬元,同比持平,具體如下:
(一)因公出國(境)費2025年預算安排0萬元,同比持平。
(二)公務用車購置及運行費2025年預算安排3.36萬元,同比持平,其中:
公務用車購置費2025年預算安排0萬元,同比持平;
公務用車運行維護費2025年預算安排3.36萬元,同比持平。
(三)公務接待費2025年預算安排0.56萬元,同比持平。
七、機關運行經(jīng)費安排情況說明
2025年我單位機關運行經(jīng)費預算180.33萬元,同比增加1.23萬元,增長0.69%。主要用于保障日常運轉發(fā)生的購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、政府采購預算安排情況說明
我單位2025年政府采購預算總金額2229.08萬元,同比減少3120.32萬元,下降58.33%,下降的主要原因是國家教育考試命題基地基本建設已完成,基地主要設施設備已完成采購,本年度采購需求減少。其中:政府集中采購1101.08萬元,占政府采購預算的49.40%,同比減少2247.02萬元,下降67.11%,下降的原因是本年度辦公家具及電子設備采購需求減少;分散采購1128萬元,占政府采購預算的50.60%,同比減少873.3萬元,下降43.64%,減少的主要原因是本年度命題基地家電、日用品及信息化建設服務等采購需求減少。
貨物類采購1333.72萬元,占政府采購預算59.83%;工程類采購113萬元,占政府采購預算5.07%;服務類采購782.36萬元,占政府采購預算35.10%。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
單位總建筑面積合計22325.87平方米,其中,辦公用房及業(yè)務用房建筑面積合計20316.02萬元,公有住宅建筑面積2009.85平方米。
2025年我單位實有在編車輛1輛,車輛類型為旅行越野車。
十、預算績效目標情況說明
(一)我單位2025年所有項目支出全面實施績效目標管理,涉及自治區(qū)本級項目28個,預算資金27224萬元;對下轉移支付項目0個,預算資金0萬元?冃繕饲闆r詳見報表。
(二)重點項目預算績效目標說明
單位名稱 | 項目名稱 | 預算數(shù)(單位:萬元) | 績效目標 |
廣西壯族自治區(qū)招生考試院 | 普通高考及配套考試、招生經(jīng)費 | 4722 | 通過項目經(jīng)費投入,開展考試組織及招生錄取等工作,保障平安順利完成當年普通高考及配套考試的工作任務,科學選拔人才,確保考試及招生工作的公平公正和規(guī)范有序。 |
廣西壯族自治區(qū)招生考試院 | 廣西壯族自治區(qū)招生考試院國家教育考試命題基地項目 | 3407 | 命題基地正式投入使用,保障全年12類教育考試8次命題任務順利完成。 |
廣西壯族自治區(qū)招生考試院 | 教育考試招生制度改革專項經(jīng)費 | 1440 | 通過經(jīng)費投入,取得國家教育考試身份信息驗證服務、網(wǎng)絡運維、安全運維及普通高考錄取系統(tǒng)運維服務,維護并升級國家教育考試綜合考務管理平臺,滿足考試招生工作的功能需求,保障考試效率和公平;順利完成我區(qū)初中學業(yè)水平考試、普通高中學業(yè)水平選擇性考試入闈命題工作,保障全區(qū)初中學業(yè)水平考試、普通高校招生統(tǒng)一考試命題質(zhì)量穩(wěn)定,命題工作安全保密。 |
第三部分:名詞解釋
一、一般公共預算撥款:指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二、上年結轉結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費:納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
六、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分:廣西壯族自治區(qū)招生考試院2025年單位預算報表
表一、單位收支總體情況表(預算公開01表)
表二、單位收入總體情況表(預算公開02表)
表三、單位支出總體情況表(預算公開03表)
表四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)
表五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)
表六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)
表七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表(預算公開07表)
表八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)
表九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表(預算公開09表)
表十、自治區(qū)本級項目績效目標公開表(預算公開10表)
表十一、自治區(qū)對下轉移支付項目績效目標公開表(預算公開11表)
上述報表詳見附件。